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索引號 11500228MB195720XB/2025-00004 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)醫(yī)保局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局(部門)2025 年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25 發(fā)布日期 2025-02-25
索引號 11500228MB195720XB/2025-00004
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)醫(yī)保局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局(部門)2025 年部門預(yù)算情況說明
成文日期 2025-02-25
發(fā)布日期 2025-02-25


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家及重慶市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

2.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,實施醫(yī)療保障基金支付方式改革。

3.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障籌資和待遇政策。適時實施長期護(hù)理保險制度改革。

4.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。

5.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價額和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策。實施醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價額合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制,推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格機(jī)制、價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策。

7.貫徹執(zhí)行定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。落實異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。落實醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

9.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作。經(jīng)辦醫(yī)療救助業(yè)務(wù),組織開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助政策宣傳和相關(guān)培訓(xùn),推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助信息系統(tǒng)建設(shè)。

10.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

11.職能轉(zhuǎn)變。重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局要完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥三醫(yī)聯(lián)動改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

12.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局要建立與重慶市梁平區(qū)發(fā)展和改革委員會、重慶市梁平區(qū)衛(wèi)生健康委員會、重慶市梁平區(qū)市場監(jiān)督管理局、國家稅務(wù)總局重慶市梁平區(qū)稅務(wù)局等部門的溝通協(xié)商機(jī)制,加強(qiáng)制度、政策銜接,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

(二)單位構(gòu)成

重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)科室,分別是辦公室、規(guī)劃基金財務(wù)科、待遇保障科、醫(yī)藥服務(wù)管理科、基金監(jiān)管科;下屬2個二級預(yù)算單位,分別是重慶市梁平區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心和重慶市梁平區(qū)醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購監(jiān)督指導(dǎo)中心。

二、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3973.82萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款3973.82萬元;收入比2024年減少2107.33萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少2107.33萬元。

(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)3973.82萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出115.18萬元,衛(wèi)生健康支出3805.45萬元,住房保障支出53.19萬元,支出2024年減少2107.33萬元,主要是基本支出增加64.67萬元,項目支出減少2172萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3973.82萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出3973.82萬元,比2024年減少2107.33萬元。其中:基本支出800.82萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加64.67萬元,主要原因是調(diào)入職工1人、新錄用職工4人,經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加;項目支出3173萬元,主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、國有單雙解人員參保補(bǔ)助、離休傷殘公費(fèi)醫(yī)療待遇保障、醫(yī)療保障與服務(wù)能力提升等重點工作,比2024年減少2172萬元,主要原因一是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金減少374萬元;二是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險區(qū)級財政補(bǔ)助1885萬元不再納入經(jīng)辦機(jī)構(gòu)預(yù)算,由財政直接劃撥;三是國有單雙解人員參保補(bǔ)助減少2萬元;四是城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險管理費(fèi)用減少11萬元,五是離休傷殘公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)增加100萬元。

2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。

四、三公 經(jīng)費(fèi)情況說明

2025三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.3萬元,比2024年增加0.3萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元,比2024年減少2.2萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,精簡公務(wù)活動,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元,比2024年增加2.5萬元,主要原因是2024年末購置了公務(wù)用車,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)增加;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年年初預(yù)算持平。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)107.86萬元,比2024年增加9.19萬元,主要原因是調(diào)入職工1人、新錄用職工4人,經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加;主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.82萬元:政府采購貨物預(yù)算0.82萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.82萬元:政府采購貨物預(yù)算0.82萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款3173萬元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。202412月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)三公 經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?

(單位預(yù)算公開聯(lián)系人:金純?聯(lián)系方式:023-53556726。)


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