| 索引號(hào) | 11500228762683960Y/2026-00004 | 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)信訪辦 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)信訪信息中心2026年單位預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發(fā)布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號(hào) | 11500228762683960Y/2026-00004 |
| 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 |
| 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)信訪辦 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)信訪信息中心2026年單位預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發(fā)布日期 | 2026-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)收集、研判群眾來信來訪反映事項(xiàng);收集所反映的重要信息及信訪動(dòng)態(tài),對(duì)可能引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定因素進(jìn)行研判,及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府反映,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
2、負(fù)責(zé)受理、交辦、轉(zhuǎn)辦、督辦群眾網(wǎng)上信訪事項(xiàng)。
3、承擔(dān)信訪信息化服務(wù)工作。
4、協(xié)助區(qū)信訪辦接待群眾信訪。
5、承辦上級(jí)交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
核定重慶市梁平區(qū)信訪信息中心事業(yè)編制10名。設(shè)主任1名、副主任2名。2025年末實(shí)有在編在崗人員9名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)192.96萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款192.96萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2025年增加32.47萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加32.47萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)192.96萬元,其中:一般公共服務(wù)支出148.96萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出26.99萬元,衛(wèi)生健康支出8.63萬元,住房保障支出8.39萬元;支出比2024年增加32.47萬元,主要是基本支出增加32.47萬元,項(xiàng)目支出減少0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入192.96萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出192.96萬元,比2025年增加32.47萬元。其中:基本支出192.96萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2025年增加32.47萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位無項(xiàng)目。
2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.5萬元,比2025年增加1.50萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本單位沒有出國(境)安排;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是我單位公務(wù)接待納入上級(jí)行政預(yù)算,且我單元嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元,比2025年增加1.50萬元,主要原因是信訪工作需要,公務(wù)用車出行增加;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2025年增減少0萬元,主要原因是無公務(wù)用車購置安排。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年無項(xiàng)目支出。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、應(yīng)急維穩(wěn)用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
(五)委托業(yè)務(wù)費(fèi)情況。2026年委托業(yè)務(wù)費(fèi)涉及財(cái)撥資金0萬元。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:曹敏??聯(lián)系方式:023-53222449