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索引號 11500228762683960Y/2021-00014 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)信訪辦 有效性
標題 重慶市梁平區(qū)信訪辦公室2020年度部門決算情況說明
成文日期 2021-09-30 發(fā)布日期 2021-09-30
索引號 11500228762683960Y/2021-00014
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)信訪辦
有效性
標題 重慶市梁平區(qū)信訪辦公室2020年度部門決算情況說明
成文日期 2021-09-30
發(fā)布日期 2021-09-30

重慶市梁平區(qū)信訪辦公室是區(qū)政府工作部門,重慶市梁平區(qū)信訪工作(群眾工作)聯(lián)席會議辦公室設(shè)在區(qū)信訪辦。

一、部門基本情況

(一)職能職責。

重慶市梁平區(qū)信訪辦公室的主要職責是:

1.負責處理區(qū)內(nèi)外群眾來信、來訪;向區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出建議。

2.承辦區(qū)委、區(qū)政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志以及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項,督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示的落實情況;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委政府和區(qū)級部門、有關(guān)單位交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3.協(xié)調(diào)處理我區(qū)跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項;協(xié)調(diào)處理群眾到區(qū)委、區(qū)政府上訪;檢查、協(xié)調(diào)區(qū)級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)的信訪工作。

4.指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作;總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

5.了解并掌握信訪工作隊伍建設(shè)情況,組織信訪干部的培訓(xùn)。

6.對信訪信息進行篩選、上報和反饋,對重要信訪問題開展調(diào)查研究,提出處理意見,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

7.負責收集、征集、采納人民群眾建議。

8.負責區(qū)信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,督促落實聯(lián)席會議決定的事項。

9.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置。

本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:綜合科、接訪科、辦信科、群眾工作指導(dǎo)科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科。

下屬事業(yè)單位:重慶市梁平區(qū)信訪信息中心。

有行政編制12名,設(shè)主任1名、副主任3名、督查專員1名;科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。信訪信息中心編制數(shù)10名。

(三)單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的有重慶市梁平區(qū)信訪辦公室機關(guān)本級和二級預(yù)算單位重慶市梁平區(qū)信訪信息中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2020年度收入總計612.3萬元,支出總計612.3萬元。收支較上年決算數(shù) 減少318.34萬元、 下降34.2%,主要原因是扶貧資金及重大信訪維穩(wěn)疫情資金減少。

2.收入情況。2020年度收入合計612.3萬元,較上年決算數(shù)減少318.34萬元,下降34.2%,主要原因是減少重大信訪維穩(wěn)疫情資金收入 ,壓減了行政運行經(jīng)費。其中:財政撥款收入612.3萬元,占100.0%。

3.支出情況。2020年度支出合計612.3萬元,較上年決算數(shù)減少318.34萬元,下降34.2%,主要原因是減少重大信訪維穩(wěn)疫情資金支出 及行政運行經(jīng)費支出。其中:基本支出 475.37萬元,占77.6%;項目支出136.93萬元,占22.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2020年度財政撥款收、支總計612.3萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少318.34萬元,下降34.2%。主要原因是減少了重大信訪維穩(wěn)疫情資金 及行政運行經(jīng)費。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入612.3萬元,較上年決算數(shù)減少318.34萬元,下降34.2%。主要原因是減少重大信訪維穩(wěn)疫情資金及行政運行經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù) 增加27.22萬元,增長4.7%。主要原因是工資及年終目標考核等調(diào)標。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出612.3萬元,較上年決算數(shù)減少318.34萬元,下降34.2%。主要原因是減少重大信訪維穩(wěn)疫情資金及行政運行經(jīng)費。較年初預(yù)算數(shù) 增加27.22萬元,增長4.7%。主要原因是人員增資和年終目標考核增加等因素。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元 ,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出540.11萬元,占88.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加26.93萬元,增長5.2%,主要原因是人員增資和年終目標考核增加等因素。

(2)教育支出0.43萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴格執(zhí)行年初預(yù)算,與預(yù)算持平。

(3)社會保障與就業(yè)支出35.38萬元,占5.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.29萬元,增長0.8%,主要原因是正常增資后,相應(yīng)的五險一金增加。

(4)衛(wèi)生健康支出17.87萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,與預(yù)算持平。

(5)住房保障支出18.5萬元,占3.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,與預(yù)算持平。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2020年度一般公共財政撥款基本支出475.37萬元。其中:人員經(jīng)費392.41萬元,較上年決算數(shù)增加1.39萬元,增長0.4%,主要原因是正常職務(wù)和職級晉升,工資上調(diào)。

人員經(jīng)費用途主要包括基本工資92.82萬元、津貼補貼39.37萬元、獎金56.1萬元、伙食補助費7.79萬元、績效工資65.83萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.42萬元、職業(yè)年金繳費13.21萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費17.87萬元、其他社會保障繳費5.31萬元、住房公積金33.26萬元、醫(yī)療費8.82萬元、其他工資福利支出24.85萬元、對個人和家庭的補助0.75萬元。

公用經(jīng)費82.96萬元,較上年決算數(shù)減少4.91萬元,下降5.6%,主要原因是單位厲行節(jié)約,壓減了公用經(jīng)費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費2.23萬元、水費0.38萬元、電費7.94萬元、郵電費16.63萬元、物業(yè)管理費2.01萬元、差旅費13.62萬元、維(護)修費2.38萬元、租賃費0.22萬元、會議費0.06萬元、培訓(xùn)費0.43萬元、勞務(wù)費8.57萬元、工會經(jīng)費12.99萬元、福利費0.58萬元、公務(wù)用車運行維護費4.96萬元、其他交通費用9.99萬元。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2020年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計20.57萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少13.01萬元,下降38.7%,主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約要求,按照只減不增,從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少2.42萬元,下降10.5%,主要原因是強化“三公”經(jīng)費支出管理,嚴格遵守“三公”經(jīng)費開支范圍和開支標準。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本部門2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本部門近兩年均未發(fā)生因公出國(境)支出。

公務(wù)車購置費0萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是沒有購置車輛。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是沒有購置車輛。

公務(wù)車運行維護費4.96萬元,主要用于公務(wù)車輛運行的油料費、車輛的保險費、車輛的維修費、車輛的路橋費、洗車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬元,下降0.8%,主要原因是單位內(nèi)部壓減支出經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.09萬元,下降1.8%,主要原因是厲行節(jié)約,只減不增的要求。

公務(wù)接待費15.61萬元,主要用于維穩(wěn)勸返誤餐開支和有關(guān)單位來梁的公務(wù)接待費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.97萬元,下降45.4%,主要原因是嚴格控制公務(wù)接待開支。較上年支出數(shù)減少2.33萬元,下降13.0%,主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待129批次1654人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費94.41元,車均購置費0萬元,車均維護費2.48萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出82.96萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于主要包括辦公費2.23萬元、水費0.38萬元、電費7.94萬元、郵電費16.63萬元、物業(yè)管理費2.01萬元、差旅費13.62萬元、維(護)修費2.38萬元、租賃費0.22萬元、會議費0.06萬元、培訓(xùn)費0.43萬元、勞務(wù)費8.57萬元、工會經(jīng)費12.99萬元、福利費0.58萬元、公務(wù)用車運行維護費4.96萬元、其他交通費用9.99萬元的開支。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少4.91萬元,下降5.6%,主要原因是縮減了各種不必要的支出。

本年度會議費支出0.06萬元,較上年決算數(shù)減少0.48萬元,下降88.9%,主要原因是減少了不必要的會議;本年度培訓(xùn)費支出 0.43萬元,較上年決算數(shù)減少0.05萬元,下降10.4%,主要原因是減少了不必要的各種培訓(xùn)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至20201231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2020年度本部門政府采購支出總額19萬元,其中:政府采購貨物支出4.2萬元、政府采購服務(wù)支出14.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%主要用于采購全區(qū)信訪視頻系統(tǒng)延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項目14.8萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門3個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表和自評報告的形式開展自評,涉及資金136.93萬元;從評價情況來看,推動全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保重要節(jié)點期間全區(qū)社會穩(wěn)定。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效自評表。

?

部門整體績效自評表

主管

部門

重慶市梁平區(qū)信訪辦公室

財務(wù)

科室

綜合科

自評總分(分)

100

部門

聯(lián)系人

王瑩

聯(lián)系電話

023-53222449

部門預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算

資金

(萬元)

年初

預(yù)算數(shù)

全年(調(diào)整)

預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

585.08

612.3

612.3

100

10

10

當年績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況

信訪總量呈下降趨勢,實現(xiàn)“七個堅決防止”、“五個確保不發(fā)生”、“三個零”工作目標,實現(xiàn)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。

推動全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保重要節(jié)點期間全區(qū)社會穩(wěn)定。

推動全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保重要節(jié)點期間全區(qū)社會穩(wěn)定。

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調(diào)整

指標

全年

完成

得分

系數(shù)

%

指標權(quán)重

(分)

指標

得分

(分)

是否核心

指標

數(shù)量指標。

信訪總量呈下降趨勢,實現(xiàn)“七個堅決防止”、“五個確保不發(fā)生”、“三個零”工作目標,實現(xiàn)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。

信訪總量呈下降趨勢,實現(xiàn)“七個堅決防止”、“五個確保不發(fā)生”、“三個零”工作目標,實現(xiàn)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。

按要求完成

100

30

30

質(zhì)量指標

%

推動全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保重要節(jié)點期間全區(qū)社會穩(wěn)定。

推動全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保重要節(jié)點期間全區(qū)社會穩(wěn)定。

高質(zhì)量完成工作任務(wù)。

100

30

30

滿意度指標

%

提高群眾對信訪案件辦理滿意度

提高群眾對信訪案件辦理滿意度

群眾對信訪案件辦理滿意度有所提高

100

30

30

說明

項目績效自評表

項目

名稱

信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費

項目

編碼

12900020194396

自評

總分

(分)

100

主管

部門

梁平區(qū)信訪辦公室

財務(wù)

科室

綜合科

項目

聯(lián)系人

王瑩

聯(lián)系電話

023-53222449

項目資金(萬元)

年度

總金額

年初

預(yù)算數(shù)

全年

(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率

%

執(zhí)行率

權(quán)重

執(zhí)行率

得分

(分)

200

104.93

104.93

100

10

10

當年績效目標

年初績效目標

全年(調(diào)整)績效目標

全年目標實際完成情況

根據(jù)梁委辦[2013]5號文件精神,進一步加強信訪干部隊伍建設(shè)的實施意見,設(shè)立信訪機構(gòu),配備專職人員,區(qū)財政每年安排解決疑難信訪專項工作經(jīng)費200萬元。

推動全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保重要節(jié)點期間全區(qū)社會穩(wěn)定。

推動全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保重要節(jié)點期間全區(qū)社會穩(wěn)定。

績效指標

指標

名稱

計量

單位

指標

性質(zhì)

年初

指標

調(diào)整

指標

全年

完成值

得分

系數(shù)

%

指標

權(quán)重

(分)

指標得分

(分)

是否核心

指標

產(chǎn)出數(shù)量指標

信訪總量呈下降趨勢,實現(xiàn)“七個堅決防止”、“五個確保不發(fā)生”、“三個零”工作目標,實現(xiàn)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。。

信訪總量呈下降趨勢,實現(xiàn)“七個堅決防止”、“五個確保不發(fā)生”、“三個零”工作目標,實現(xiàn)全區(qū)社會大局和諧穩(wěn)定。

2020年各級領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪4365件次,5142人次,按期辦結(jié)率100.0%,全年清倉見底化解率37.4%,“治重化積”案件化解率51.5%,全年網(wǎng)上信訪占75.67%,全區(qū)初信初訪占信訪總量的94.7%,全面完成上級交辦任務(wù)。

100

20

20

產(chǎn)出質(zhì)量指標

推動全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保重要節(jié)點期間全區(qū)社會穩(wěn)定。

推動全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保重要節(jié)點期間全區(qū)社會穩(wěn)定。

高質(zhì)量完成工作任務(wù)

100

20

20

社會效益指標

解決群眾實際困難,化解各類矛盾糾紛,為群眾排憂解難。

解決群眾實際困難,化解各類矛盾糾紛,為群眾排憂解難。

全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢平穩(wěn)向好,社會大局和諧穩(wěn)定。

100

20

20

滿意度指標

提高群眾對信訪案件辦理滿意度

提高群眾對信訪案件辦理滿意度

群眾對信訪案件辦理滿意度有所提高

100

20

20

風(fēng)險控制指標

每周匯總統(tǒng)計共享全區(qū)訪情、險情、警情、輿情,進行趨勢分析和重點問題跟蹤,掌握風(fēng)險源和矛盾易燃點。

每周匯總統(tǒng)計共享全區(qū)訪情、險情、警情、輿情,進行趨勢分析和重點問題跟蹤,掌握風(fēng)險源和矛盾易燃點。

全區(qū)社會平穩(wěn)可控。

100

10

10

說明

年初預(yù)算數(shù)偏離全年執(zhí)行數(shù)的主要原因是:為解決特殊疑難信訪問題,調(diào)劑了部分指標到鄉(xiāng)鎮(zhèn)及區(qū)級部門。

2.績效自評報告或案例。

詳見附件。

(三)重點績效評價結(jié)果。

本部門沒有重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53222449。
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附??? 件

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重慶市梁平區(qū)信訪辦公室

信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費項目資金績效自評報告

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一、績效目標分解下達情況

(一)上級財政資金預(yù)算和績效目標情況。

無。

(二)區(qū)級資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標情況。

2020年度區(qū)級資金安排、分解下達預(yù)算信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費104.93萬元??冃繕耍焊鶕?jù)梁委辦[2013]5號文件精神,進一步加強信訪干部隊伍建設(shè)的實施意見,設(shè)立信訪機構(gòu),配備專職人員;推動全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保重要節(jié)點期間全區(qū)社會穩(wěn)定。

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析:全年預(yù)算資金共計104.93萬元,區(qū)財政已全部撥付到位。

2.項目資金執(zhí)行情況分析:2020年度信訪維穩(wěn)工作項目資金執(zhí)行率100.0%,主要用于開展信訪維穩(wěn)、矛盾糾紛調(diào)處、重大節(jié)日及活動安保等工作。

3.項目資金管理情況分析:規(guī)范經(jīng)費報批程序,堅持??顚S玫慕?jīng)費使用原則,不斷提高資金使用效益。同時對財政、審計定期或不定期進行監(jiān)督檢查提出的建議及時處理。

(二)績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

(1)數(shù)量指標:2020年各級領(lǐng)導(dǎo)接訪下訪4365件次,5142人次,按期辦結(jié)率100.0%,全年清倉見底化解率37.4%,“治重化積”案件化解率51.5%,全年網(wǎng)上信訪占75.67%,全區(qū)初信初訪占信訪總量的94.7%,全面完成上級交辦任務(wù)。

(2)質(zhì)量指標:推動了全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢持續(xù)好轉(zhuǎn);促進了全區(qū)大量矛盾糾紛的化解;打好了信訪穩(wěn)定風(fēng)險化解攻堅戰(zhàn);確保了重要節(jié)點期間全區(qū)社會和諧穩(wěn)定。

(3)時效指標:本項目完成的進度與預(yù)定進度一致。

(4)成本指標:嚴格按預(yù)算執(zhí)行。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經(jīng)濟效益:無。

(2)社會效益:全區(qū)信訪穩(wěn)定形勢平穩(wěn)向好,社會大局和諧穩(wěn)定。

(3)生態(tài)效益:社會大環(huán)境得到進一步改善。

(4)可持續(xù)影響:信訪維穩(wěn)工作是一項長期性工作,需要全區(qū)群眾堅持不懈、共同努力創(chuàng)造,不斷用上一年的好成績?yōu)橄乱荒甑墓ぷ麂佋O(shè)一個更好的工作臺階,促進工作邁上更高的臺階。

(5)風(fēng)險控制:按周匯統(tǒng)共享全區(qū)訪情、險情、警情、輿情,進行趨勢分析和重點問題跟蹤,掌控風(fēng)險源和矛盾易燃點。全區(qū)社會穩(wěn)定可控。

3.滿意度指標完成情況分析。

群眾評滿意度價度參評率95.0%以上,滿意率95.0%以上。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

偏離績效目標的原因是:為解決特殊疑難信訪問題,調(diào)劑了部分指標到鎮(zhèn)鄉(xiāng)和區(qū)級部門。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評,能規(guī)范和加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學(xué)、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系,從而提高財政資金使用效益,并將績效自評情況將按照相關(guān)規(guī)定進行公開。

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