| 索引號 | 11500228322419138H/2026-00064 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 衛生、計劃生育、婦女兒童 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區衛生健康委 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區云龍中心衛生院2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228322419138H/2026-00064 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 衛生、計劃生育、婦女兒童 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區衛生健康委 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區云龍中心衛生院2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
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重慶市梁平區云龍中心衛生院
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)主要職責
本單位提供基本醫療公共衛生和計劃生育服務。綜合承擔基本公共衛生服務、基本醫療服務、計劃生育服務、衛生計生行政管理、協助做好片區鄉鎮衛生院(計劃生育服務站)的技術指導工作。
(二)機構設置
重慶市梁平區云龍中心衛生院內設12個機構科室,分別是辦公室、門診部、住院部、護理組、中醫科、醫技科、公衛科、醫務科、護理部、財務科、藥劑科和總務(安保)科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數2204.44萬元,其中:一般公共預算撥款1001.56萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金1202.88萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2025年增加74.44萬元,主要是一般公共預算撥款增加71.56萬元,事業收入資金增加2.88萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數2204.44萬元,按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出264.14萬元,衛生健康支出1868.53萬元,住房保障支出71.77萬元;支出比2025年增加74.44萬元,主要是基本支出增加86.85萬元,項目支出減少12.41萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1001.56萬元,一般公共預算財政撥款支出1001.56萬元,比2025年增加71.56萬元。其中:基本支出1001.56萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加71.56萬元,主要原因是人員經費預算項目支出變化;項目支出0萬元。
2026年政府性基金預算財政撥款收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,比2025年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是本年無因公出國(境)計劃;公務接待費0萬元,與上年持平,主要原因是衛生事業單位無公務接待費預算;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平,主要原因是衛生事業單位無公務車;公務用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是本年無購置公務車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
(一)本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額58萬元:政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算43萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車1輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金0萬元。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)事業收入(不含教育收費):指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。單位根據本年度事業單位開展專業業務活動及其輔助活動計劃,結合上年度收入等情況進行預計。
(三)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。
(四)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
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單位預算公開聯系人:劉欣? ?? ?聯系方式:023-53372732
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