| 索引號 | 11500228322419138H/2026-00061 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 衛生、計劃生育、婦女兒童 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區衛生健康委 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區藥具中心2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228322419138H/2026-00061 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 衛生、計劃生育、婦女兒童 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區衛生健康委 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區藥具中心2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
?
重慶市梁平區人口和計劃生育藥具管理中心2026年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
本單位主要是提供計劃生育藥具管理和供應服務。負責計劃生育藥具需求計劃的編制和藥具管理發放、推廣及質量檢測。
(二)單位構成
本單位無內設機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數106.08萬元,其中:一般公共預算撥款106.08萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2025年增加8.71萬元,主要是一般公共預算撥款增加8.71萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數106.08萬元,其中:社會保障和就業支出12.61萬元,衛生健康支出86.06萬元,住房保障支出7.41萬元;支出比2025年增加8.71萬元,主要是基本支出增加8.71萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入106.08萬元,一般公共預算財政撥款支出106.08萬元,比2025年增加8.71萬元。其中:基本支出106.08萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加8.71萬元,主要原因是工資調標、社保及住房公積金等相應增加。
重慶市梁平區人口和計劃生育藥具管理中2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是無因公出國情形發生;公務接待費0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本單位無公務接待安排;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元;主要原因是本單位無公務用車編制。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費18.25萬元,比2025年增加4.57萬元,主要原因為工資調標、工會經費等預算相應增加;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、維修費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年無項目支出預算,亦未實行績效目標管理。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財政撥款資金0元。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
部門預算公開聯系人:謝勇? ?? ?聯系方式:023-53238160
?
?
?
?
?
?
?
?