| 索引號 | 115002280086524761/2026-00004 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 統計 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區統計局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區統計局(本級)2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 115002280086524761/2026-00004 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 統計 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區統計局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區統計局(本級)2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
一、單位基本情況
(一)主要職責
重慶市梁平區統計局是重慶市梁平區人民政府直屬財政全額撥款單位,為區政府工作部門,主要承擔以下職責:
1.組織領導和管理協調全區統計工作,確保統計數據真實、準確、完整、及時;組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃。
2.貫徹執行統計法律法規、規章和方針政策,查處統計違法行為;依照統計法律法規開展統計工作,完成國家統計調查任務,根據全區國民經濟和社會發展的需要,組織開展統計調查;依法對民間統計進行監督管理。
3.管理和指導各鄉鎮(街道)、各部門統計工作;協調政府綜合統計與部門統計的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理地方統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。
4.組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查、各項專項調查,搜集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算制度;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查;搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和服務業等統計數據。
7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況統計信息;加強對全區統計信息發布的規范管理。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和統計咨詢服務;組織實施對鄉鎮(街道)社會經濟發展狀況考核評價工作,參與對區級各部門的考核工作,組織實施對各鄉鎮(街道)、各部門進行統計工作考核。
9.協調和管理全區統計信息自動化工程和統計數據網絡建設。組織實施全區統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則。
10.促進全區統計人才隊伍建設。
11.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
重慶市梁平區統計局內設5個科室,分別是辦公室、綜合核算科、第二產業統計科、第三產業統計科和統計監督科(政策法規科)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數696.69萬元,其中:一般公共預算撥款696.69萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2025年增加202.53萬元,主要是一般公共預算撥款增加202.53萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數696.69萬元,按支出功能分類,包括一般公共服務支出610.45萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出52.26萬元,衛生健康支出15.95萬元,住房保障支出18.03萬元;支出比2025年增加202.53萬元,主要是基本支出增加26.41萬元,項目支出增加176.12萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入696.69萬元,一般公共預算財政撥款支出696.69萬元,比2025年增加202.53萬元。其中:基本支出287.62萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加26.41萬元,主要原因是職級職務變動以及公用經費綜合定額標準調整等;項目支出409.07萬元,主要用于統計方法制度改革、人口變動調查、統計電子臺賬建設、第四次全國農業普查經費等重點工作,比2026年增加176.12萬元,主要原因是新增第四次全國農業普查經費。
重慶市梁平區統計局(本級)2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算8.6萬元,比2025年增加0.91萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是本單位無因公出國(境)活動;公務接待費5.2萬元,比2025年增加0.91萬元,主要原因是今年新開展第四次全國農業普查經費;公務用車運行維護費3.4萬元,與上年持平,主要原因是嚴格加強公務用車管理;公務用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費50.73萬元,比2025年增加15.44萬元,主要原因為新增殘疾人就業保障金項目以及公用經費綜合定額標準調整等;主要用于辦公費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額6.9萬元:政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.9萬元;其中一般公共預算撥款政府采購6.9萬元:政府采購貨物預算6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.9萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款409.07萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
(五)委托業務費情況。本單位2026年委托業務費涉及財撥資金7萬元,主要用于開展電子臺賬安裝工作。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據教育收費標準、學生人數等合理預計。
(三)事業收入(不含教育收費):指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。單位根據本年度事業單位開展專業業務活動及其輔助活動計劃,結合上年度收入等情況進行預計。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。單位結合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。單位應當根據本年度事業單位經營活動計劃,結合上年度事業單位經營收入規模、經營狀況和市場行情等因素進行預計。
(七)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(八)上年結轉結余資金:包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余。財政撥款結轉是指項目實施周期內,年度預算執行結束時,預算未全部執行或因故未執行,下年需要按照原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余是指當年預算工作目標已完成,或者因故終止,當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結轉結余、單位資金結轉結余是指年度預算執行結束時,當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十三)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
單位預算公開聯系人:劉紹琳??????聯系方式:023-53222791