| 索引號 | 11500228008652919G/2026-00024 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 城鄉建設、環境保護 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區生態環境局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652919G/2026-00024 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 城鄉建設、環境保護 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區生態環境局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊以區生態環境局名義,統一行使污染防治、生態保護、核與輻射安全的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
1.承擔污染防治執法事項和違法案件的依法調查處理。依法開展水生態環境保護、飲用水水源地、地下水、入河排污口,大氣環境保護,土壤生態環境保護,固體廢物、化學品、重金屬,農業面源,工業噪聲等方面的污染防治執法和監督檢查。
2.承擔生態保護執法事項和違法案件的依法調查處理。承擔自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設等造成生態破壞的生態保護執法和監督檢查。依法開展因開發土地、礦藏等造成生態破壞的行政執法和監督檢查。
3.承擔核與輻射安全執法事項和違法案件的依法調查處理,依法組織開展核與輻射安全監督檢查。
4.承擔對鄉鎮(街道)生態環境保護綜合行政執法的指導。
5.承擔生態環境有關信訪、投訴舉報受理日常工作。
6.承擔與生態環境保護綜合行政執法有關的應急工作。
7.完成區委、區政府和區生態環境局交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市梁平區生態環境保護綜合行政執法支隊設下列7個內設機構:
1.綜合科
承擔支隊日常運轉和重要事項督辦,承擔支隊文秘、檔案、保密、會務、政務公開、信息等工作。承擔環境污染、生態破壞有關信訪、舉報事項的受理工作,以及“12369”環保舉報系統有關工作。承擔信息化建設、國有資產管理、后勤保障等工作。承擔支隊黨風廉政建設、政治思想建設、隊伍建設和人才培養工作。
2.法制科
組織實施執法全過程記錄制度、重大執法決定法制審核制度、執法公示制度、執法人員持證上崗和資格管理制度。承擔行政處罰案件相關法律文書的制作及歸檔工作。承擔對鄉鎮(街道)生態環境保護綜合行政執法的指導。承擔行政執法有關宣傳教育工作。
3.應急科
承擔與生態環境保護綜合行政執法有關的應急指揮、調度和處置工作。組織開展相關的專項執法。
4.執法一大隊
承擔水生態環境保護(含流域水生態環境保護)、飲用水水源地、入河排污口、農業面源等方面的污染防治執法和監督檢查。組織開展相關的專項執法。
5.執法二大隊
承擔大氣環境保護,餐飲服務業油煙等方面的污染防治執法和監督檢查。組織開展相關的專項執法。
6.執法三大隊
承擔土壤生態環境保護、地下水、固體廢物、化學品和重金屬等方面的污染防治執法和監督檢查。組織開展相關的專項執法。
7.執法四大隊
承擔工業噪聲、建筑施工噪聲污染防治執法和監督檢查。承擔自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設等造成生態破壞的生態保護執法和監督檢查。承擔重大開發建設項目建設期間的生態環境執法檢查工作。組織開展相關的專項執法。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數597.75萬元,其中:一般公共預算撥款597.75萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2025年增加89.43萬元,主要是一般公共預算撥款增加89.43萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數597.75萬元,按支出功能分類,包括社會保障和就業支出80.55萬元,衛生健康支出32.86萬元,節能環保支出444.09萬元,住房保障支出40.25萬元。支出比2024年增加89.43萬元,主要是基本支出增加89.43萬元,項目支出增加0萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入597.75萬元,一般公共預算財政撥款支出597.75萬元,比2025年增加89.43萬元。其中:基本支出597.75萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加89.43萬元,主要原因一是人員增加導致人員經費及公用經費增加,二是2026年定額公用經費標準提高;項目支出0萬元,與上年保持一致,主要原因是項目資金統一預算在重慶市梁平區生態環境局本級。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.5萬元,比2025年減少1.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費1萬元,比2025年減少1萬元,主要原因是單位遵守中央八項規定精神及其實施細則,落實過“緊日子”方針,嚴控公務接待費;公務用車運行維護費2.5萬元,比2025年減少0.5萬元,主要原因是本年度將車輛費用按照其編制所在單位區分,分別核算,同時厲行節約,嚴控公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是本年度無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費107.83萬元,比2025年增加33.59萬元,主要原因一是納入2026年預算編制的人數較2025年增加,二是本年度定額公用經費標準提高;主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額2.5萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2.5萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.5萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2.5萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金0萬元。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。單位根據教育收費標準、學生人數等合理預計。
(三)事業收入(不含教育收費):指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。單位根據本年度事業單位開展專業業務活動及其輔助活動計劃,結合上年度收入等情況進行預計。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。單位結合上年度上級補助收入等情況進行預計。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。單位結合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進行預計。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。單位應當根據本年度事業單位經營活動計劃,結合上年度事業單位經營收入規模、經營狀況和市場行情等因素進行預計。
(七)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(八)上年結轉結余資金:包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余。財政撥款結轉是指項目實施周期內,年度預算執行結束時,預算未全部執行或因故未執行,下年需要按照原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余是指當年預算工作目標已完成,或者因故終止,當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結轉結余、單位資金結轉結余是指年度預算執行結束時,當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十三)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十四)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十五)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
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單位預算公開聯系人:彭婭?聯系方式:02353222753
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