| 索引號 | 11500228739838987E/2026-00010 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 水利、水務 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區水利局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區河道站2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228739838987E/2026-00010 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 水利、水務 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區水利局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區河道站2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
重慶市梁平區河道站
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區河道站為隸屬于重慶市梁平區水利局的公益一類財政全額預算事業單位,按正科級管理。主要為區水利局履行河道行業管理提供技術保障,履行河道規劃建設管理方面的具體業務與技術工作。
(二)單位構成
獨立編制機構1個;獨立核算機構1個。核定預算編制數17名,其中:事業管理編制1名,專業技術人員編制14名,工勤編制2名。2024年年末實有在編制人員15名,其中事業管理編制1名,專業技術人員編制12名,工勤編制2名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數17486.68萬元,其中:一般公共預算撥款713.01萬元,政府性基金預算撥款16773.67萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2025年增加16770萬元,主要是一般公共預算撥款減少6.67萬元,政府性基金預算撥款增加16773.67萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數17486.68萬元,按支出功能分類,包括一般公共服務支出713.01萬元,社會保障和就業支出65.55萬元,衛生健康支出18.17萬元,住房保障支出17.55萬元;支出比2025年增加16770萬元,主要是基本支出增加32.9萬元,項目支出增加16737.02萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入713.01萬元,一般公共預算財政撥款支出713.01萬元,比2025年或減少3.67萬元。其中:基本支出380.26萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加32.98萬元,主要原因是公用經費綜合定額調標;項目支出332.75萬元,主要用于白蟻整治重點工作,比2025年或減少36.65萬元,主要原因是本年度山洪溝綜合治理工程基本完工,剩余工程量減少。
2026年政府性基金預算財政撥款收入16773.67萬元,政府性基金預算支出16773.67萬元,主要用于重慶市龍溪河梁平區仁賢至和林段綜合治理工程重點工作,比2025年增加16773.67??萬元,主要原因是2025年無政府性基金預算撥款。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算4萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0.5萬元,上年持平;公務用車運行維護費3.5萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額3.6萬元:政府采購貨物預算3.6萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.6萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款332.75萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1輛,特種專業技術用車1輛。
(五)委托業務費情況。
2026年委托業務費涉及財撥資金0萬元。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)其他收入:指債務收入、投資收益等收入,單位根據情況合理預計,全部編入預算。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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? 單位預算公開聯系人:吳瑩??????聯系方式:18323503567
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