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預(yù)算公開(kāi)
| 索引號(hào) | 115002287365799160/2026-00010 | 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)石安鎮(zhèn)政府 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) 2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明 | ||
| 成文日期 | 2026-03-02 | 發(fā)布日期 | 2026-03-02 |
| 索引號(hào) | 115002287365799160/2026-00010 |
| 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 |
| 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)石安鎮(zhèn)政府 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) 2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明 |
| 成文日期 | 2026-03-02 |
| 發(fā)布日期 | 2026-03-02 |
一、單位基本情況
(一)主要職責(zé)
重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是:(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算部門構(gòu)成看,重慶市梁平區(qū)石安鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))下設(shè)5個(gè)辦公室:
(1)基層治理綜合指揮室。統(tǒng)籌綜合協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌調(diào)度、應(yīng)急指揮的具體工作;負(fù)責(zé)一體化治理智治平臺(tái)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、處理及維護(hù);負(fù)責(zé)基層網(wǎng)格建設(shè)和管理等工作;分鐘督查、考評(píng)、數(shù)字化建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、保密、檔案、財(cái)務(wù)、文件收發(fā)、政務(wù)公開(kāi)等工作;負(fù)責(zé)后勤保障服務(wù)工作。
(2)黨的建設(shè)辦公室。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、制度建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng);負(fù)責(zé)紀(jì)檢、組織、人事、宣傳、意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、人民武裝、機(jī)構(gòu)編制、精神文明建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)信息等工作;負(fù)責(zé)人大、政協(xié)聯(lián)絡(luò)工作和群團(tuán)工作。
(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)保等法律法規(guī)政策;負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興、林業(yè)、水利、規(guī)劃建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)保、市政環(huán)衛(wèi)、交通、旅游、統(tǒng)計(jì)、科技、經(jīng)信、商務(wù)、招商引資等領(lǐng)域工作。
(4)民生服務(wù)辦公室。負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化體育、退役軍人事務(wù)、勞動(dòng)就業(yè)、醫(yī)療和社會(huì)保障、政務(wù)服務(wù)、老齡事業(yè)、殘疾人事業(yè)等工作;負(fù)責(zé)落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會(huì)保障政策;負(fù)責(zé)優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置,統(tǒng)籌公共服務(wù)設(shè)施空間布局,提供優(yōu)質(zhì)高效的便民服務(wù)。
(5)平安法治辦公室。負(fù)責(zé)信平安綜治、防范和處理邪教、禁毒、社區(qū)矯正、信訪穩(wěn)定、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域工作;負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理等工作;負(fù)責(zé)集中行使依法承擔(dān)、授權(quán)或委托的行政執(zhí)法事項(xiàng)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1253.19萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1247.08萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款6.1萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,事業(yè)收入資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元,其他收入資金0萬(wàn)元;收入比2025年增加74.64萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加68.54萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款增加6.1萬(wàn)元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1253.19萬(wàn)元,按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出636萬(wàn)元,國(guó)防支出3萬(wàn)元,公共安全支出21.71萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出11萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出93.38萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出35.43萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出54萬(wàn)元;農(nóng)林水支出350.87萬(wàn)元;住房保障支出41.69萬(wàn)元;其他支出6.1萬(wàn)元;支出比2025年增加74.64萬(wàn)元,主要是基本支出增加96.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少22.27萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1247.08萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1247.08萬(wàn)元,比2025年增加68.54萬(wàn)元。其中:基本支出623.81萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2025年增加96.92萬(wàn)元,主要原因是新進(jìn)2名在編職工增加人員和公用經(jīng)費(fèi)支出以及增加殘保金預(yù)算等;項(xiàng)目支出629.38萬(wàn)元,主要用于村社干部組織經(jīng)費(fèi)、黨齡40年以上老黨員生活補(bǔ)貼、治安巡邏員及綜治網(wǎng)格工作經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作,比2026年減少22.27萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政緊張,壓減財(cái)力支出。
2026年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6.1萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出6.1萬(wàn)元,主要用于養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助重點(diǎn)工作,比2025年增加6.1萬(wàn)元,主要原因是新增社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)全設(shè)施運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元,比2025年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元,與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.18萬(wàn)元,比2025年增加33.07萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/span>新進(jìn)2名在編職工、公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo);主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額8.94萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)8.94萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款612.44萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中應(yīng)急保障用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛,其中應(yīng)急保障用車1輛。
(五)委托業(yè)務(wù)費(fèi)情況。2026年委托業(yè)務(wù)費(fèi)涉及財(cái)撥資金23.10萬(wàn)元,主要用于松材線蟲(chóng)病防控2萬(wàn)元、村社兒童主任激勵(lì)補(bǔ)助0.5萬(wàn)元、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助5.6萬(wàn)元、場(chǎng)鎮(zhèn)保潔費(fèi)15萬(wàn)元。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的單位必須填寫)
(以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。
(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級(jí)補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入規(guī)模、經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì),全部編入預(yù)算。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi),年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí),預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行,下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金。財(cái)政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或者因故終止,當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金。財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí),當(dāng)年實(shí)際剩余的財(cái)政專戶資金、單位資金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十五)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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