| 索引號 | 11500228008652089L/2026-00031 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 農業、林業、水利 | 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區農業農村委 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區畜牧漁業發展中心2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652089L/2026-00031 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 農業、林業、水利 |
| 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區農業農村委 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區畜牧漁業發展中心2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市梁平區畜牧漁業發展中心負責全區動物防疫工作;負責引進、試驗、示范與推廣畜牧、水產等先進生產技術和優良品種;負責畜牧、水產質量的檢驗監測、病害的預測、預報、防治及品種的檢驗和服務工作;負責動物疫病監測、檢測、診斷、預警、預報、流行病學調查和疫情報告等工作。
(二)單位構成
單位內設4個內設機構,分別是:綜合辦公室、畜牧站、水產站、動物疫病預防控制中心(下設獸醫實驗室)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1052.18萬元,其中:一般公共預算撥款1052.18萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2025年增加321.17萬元,主要是一般公共預算撥款增加321.17萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元。
按照我區預算管理要求,結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金。
(二)支出預算:2026年年初預算數1052.18萬元,按支出功能分類,社會保障和就業支出127.61萬元,衛生健康支出29.18萬元,農林水支出639.80萬元,商業服務業等支出228.42萬元,住房保障支出27.17萬元;支出比2025年增加321.17萬元,主要是基本支出增加57.94萬元,項目支出增加263.23萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1052.18萬元,一般公共預算財政撥款支出1052.18萬元,比2025年增加321.17萬元。其中:基本支出597.33萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加57.94萬元,主要原因是在職人員正常晉升薪級,公用經費增加;項目支出454.85萬元,主要用于生豬產業發展,動物疫病防控,漁業發展,生豬良種補貼等重點工作,比2025年增加263.23萬元,主要原因是2025年項目結轉并編制到2026年預算資金。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算9.12萬元,比2025年減少0.30萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費4.00萬元,比2025年減少0.30萬元,主要原因是厲行節約,嚴控公務接待開支;公務用車運行維護費5.12萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.70萬元:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.70萬元:政府采購貨物預算0.70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款454.85萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛2輛,其中業務用車2輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金307.35萬元,主要用于動物疫控防疫、水產品質量安全檢測等相關委托業務費用。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。
(二)上年結轉結余資金:包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余。財政撥款結轉是指項目實施周期內,年度預算執行結束時,預算未全部執行或因故未執行,下年需要按照原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余是指當年預算工作目標已完成,或者因故終止,當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結轉結余、單位資金結轉結余是指年度預算執行結束時,當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
單位預算公開聯系人:唐仁軍 ??聯系方式:023-53256570