| 索引號 | 11500228008652396D/2026-00011 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 林業 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區林業局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區竹海林場 2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652396D/2026-00011 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 林業 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區林業局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區竹海林場 2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
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一、單位基本情況
(一)主要職責
宗旨:保護、管理森林資源,維護生態安全;主要職責任務:培育、保護和管理轄區內森林資源;開展技術創新、推廣,負責履行百里竹海自然保護地管理服務職責。具體職責任務:負責林地保護,森林培育,實施造林、營林、采伐工作;負責林區護林、防火、防盜;負責林區森林病蟲害預測預報工作;開展林業科學實驗和技術創新、宣傳、推廣,提高森林資源質量;負責保護林區生態文化資源、促進人與自然和諧發展;拓展和經營林下種、養殖等相關經濟產業;承辦上級交辦的其他工作。
(二)機構設置
重慶市梁平區竹海林場為隸屬于重慶市梁平區林業局的公益一類財政全額撥款事業單位,按正科級管理。核定事業編制51名。設場長1名,副場長3名;內設機構(派出機構)領導職數12名。
重慶市梁平區竹海林場設4個內設機構,分別是:綜合科、森林資源管理科、產業科、基建科。
4個派出機構分別是:獵神管護站(駐竹山鎮竹豐社區1組),天生橋管護站(駐屏錦鎮明月路139號),大埡口管護站(駐七星鎮仁安村4組),回龍管護站(駐回龍鎮云陽村5組)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1,310.12萬元,其中一般公共預算撥款1,310.12萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2025年增加44.1萬元,主要是一般公共預算撥款增加44.1萬元。
2026年我單位無使用政府性基金預算撥款安排的收入,與上年保持一致。
(二)支出預算:2026年年初預算數1,310.12萬元,按支出功能分類包括:社會保障和就業支出272.04萬元,衛生健康支出59.54萬元,農林水支出925.38萬元,住房保障支出53.16萬元;支出比2025年增加44.1萬元,主要是基本支出增加85.55萬元,項目支出減少41.45萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1,310.12萬元,一般公共預算財政撥款支出1,310.12萬元,比2025年增加44.1萬元。其中基本支出1,245.14萬元,主要用于保障區竹海林場在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加85.55萬元,主要原因是工資正常晉升導致的人員經費增加和保障部門正常運轉的各項商品服務支出也有所增加;項目支出64.98萬元,主要用于林業草原防災減災等重點工作,比2026年減少41.45萬元,主要原因是本年度年初預算僅編制臨聘人員經費項目。
2026年我單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算5.2萬元,比2025年減少1.64萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0.2萬元,比2025年減少0.58萬元,主要原因是我單位厲行節約,嚴格遵守中央八項規定精神,嚴格控制公務接待支出;公務用車運行維護費5萬元,比2025年減少1.06萬元,主要原因是我單位厲行節約,嚴格遵守中央八項規定精神,嚴格管理公務用車支出;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額1萬元,其中政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;一般公共預算撥款政府采購1萬元,其中政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款64.98萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛3輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車2輛,特種專業技術用車1輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財撥資金0萬元,與上年持平。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、過路過橋費、維修費、保險費、停車費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各級各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(六)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(七)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
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單位預算公開聯系人:陳政娟 ???????聯系方式:023-53512492