| 索引號 | 11500228008652396D/2026-00008 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 林業 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區林業局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區森林資源監測和病蟲害防治站 2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652396D/2026-00008 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 林業 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區林業局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區森林資源監測和病蟲害防治站 2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
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重慶市梁平區森林資源監測和病蟲害防治站
2026年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)主要職責
重慶市梁平區森林資源監測和病蟲害防治站,為隸屬于重慶市梁平區林業局的公益一類財政全額預算事業單位,按正科級管理。主要職責任務是松材線蟲病以及其它林業有害生物防控、預測預報,森林病蟲害防治技術培訓、宣傳及新技術推廣。同時還承擔森林資源監測和林業調查規劃設計。
(二)機構設置
本單位設2個內設機構即森林監測科和病蟲害防治科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數677.66萬元,其中:一般公共預算撥款677.66萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業單位經營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2025年減少464.41萬元,主要是一般公共預算撥款減少464.41萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數677.66萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出33.28萬元,衛生健康支出8.38萬元,住房保障支出7.75萬元,農林水支出628.26萬元;支出比2025年減少464.41萬元,主要是基本支出增加18.59萬元,項目支出減少483萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入677.66萬元,一般公共預算財政撥款支出677.66萬元,比2025年減少464.41萬元。其中:基本支出177.66萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加18.59萬元,主要原因是職工正常晉升和崗位變動;項目支出500萬元,主要用于松材線蟲病防控,比2025年減少483萬元,主要原因是上級補助資金有所減少。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算6.14萬元,比2025年減少0.11萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0.24萬元,比2025年減少0.01萬元,主要原因是嚴格執行公務接待相關規定;公務用車運行維護費5.9萬元,比2025年減少0.1萬元,主要原因是厲行節約、打緊開支;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額2.4萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1.4萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.4萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1.4萬元。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款500萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。與2025年決算相符。
(五)委托業務費情況。2026年委托業務費涉及財政撥款資金458.5萬元,主要用于松材線蟲病處治,包括秋季普查、防治作業設計、撥付鎮鄉(街道林場)除治清理費、飛機防治、檢測鑒定、除治監理、春季除治清理質量檢查和會計咨詢服務等。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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單位預算公開聯系人:何朝亮??聯系方式:18183161923