| 索引號 | 11500228008652396D/2025-00013 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 林業(yè) | 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)林業(yè)局 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)竹海林場 2025年單位預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2025-02-25 | 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
| 索引號 | 11500228008652396D/2025-00013 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 林業(yè) |
| 體裁分類 | 財政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)林業(yè)局 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)竹海林場 2025年單位預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2025-02-25 |
| 發(fā)布日期 | 2025-02-25 |
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
宗旨:保護(hù)、管理森林資源,維護(hù)生態(tài)安全;主要職責(zé)任務(wù):培育、保護(hù)和管理轄區(qū)內(nèi)森林資源;開展技術(shù)創(chuàng)新、推廣,負(fù)責(zé)履行百里竹海自然保護(hù)地管理服務(wù)職責(zé)。具體職責(zé)任務(wù):負(fù)責(zé)林地保護(hù),森林培育,實施造林、營林、采伐工作;負(fù)責(zé)林區(qū)護(hù)林、防火、防盜;負(fù)責(zé)林區(qū)森林病蟲害預(yù)測預(yù)報工作;開展林業(yè)科學(xué)實驗和技術(shù)創(chuàng)新、宣傳、推廣,提高森林資源質(zhì)量;負(fù)責(zé)保護(hù)林區(qū)生態(tài)文化資源、促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展;拓展和經(jīng)營林下種、養(yǎng)殖等相關(guān)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè);承辦上級交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)竹海林場為隸屬于重慶市梁平區(qū)林業(yè)局的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位,按正科級管理。核定事業(yè)編制51名。設(shè)場長1名,副場長3名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(派出機(jī)構(gòu))領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12名。
重慶市梁平區(qū)竹海林場設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:綜合科、森林資源管理科、產(chǎn)業(yè)科、基建科。
4個派出機(jī)構(gòu)分別是:獵神管護(hù)站(駐竹山鎮(zhèn)竹豐社區(qū)1組)、天生橋管護(hù)站(駐屏錦鎮(zhèn)明月路139號)、大埡口管護(hù)站(駐七星鎮(zhèn)仁安村4組)、回龍管護(hù)站(駐回龍鎮(zhèn)云陽村5組)。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1,266.02萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1,266.02萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元;收入比2024年減少76.68萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少76.68萬元。
2025年我單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入,與上年保持一致。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1,266.02萬元,其中:教育支出5.82萬元,社會保障和就業(yè)支出266.42萬元,衛(wèi)生健康支出55.71萬元,農(nóng)林水支出887.92萬元,住房保障支出50.15萬元;支出比2024年減少76.68萬元,主要是基本支出增加10.78萬元,項目支出減少87.46萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,266.02萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1,266.02萬元,比2024年減少76.68萬元。其中:基本支出1,159.59萬元,主要用于保障區(qū)竹海林場在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年增加10.78萬元,主要原因是本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加;項目支出106.43萬元,主要用于非稅收入征管成本及遺屬補助發(fā)放工作,比2024年減少87.46萬元,主要原因是我單位非稅收入征管成本較2024年減少87.5萬元,遺屬補助較2024年增加0.04萬元。
2025年我單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算6.84萬元,比2024年增加6.04萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我單位無因公出國(境)費用,與上年保持一致;公務(wù)接待費0.78萬元,比2024年減少0.02萬元,主要原因是我單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運行維護(hù)費6.06萬元,比2024年增加6.06萬元,主要原因是2024年公務(wù)車運行維護(hù)費用未納入年初預(yù)算;公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是我單位本年度未安排公務(wù)用車購置費預(yù)算。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款106.43萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,我單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的單位必須填寫)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:陳政娟???聯(lián)系方式:023-53512492