| 索引號 | 115002280086523530/2026-00010 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 交通 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區交通運輸委 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區道路運輸服務中心2026年單位預算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 115002280086523530/2026-00010 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 交通 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區交通運輸委 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區道路運輸服務中心2026年單位預算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發布日期 | 2026-02-28 |
一、單位基本情況
(一)主要職責
重慶市梁平區道路運輸服務中心現行的職能職責:一是為道路運輸管理提供技術支持和服務保障,二是承擔道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
(二)機構設置
重慶市梁平區道路運輸服務中心內設5個機構科室,分別是道路運輸科、駕培維修科、安全應急科、綜合科、財務科。本單位是重慶市梁平區交通局下屬二級獨立核算事業單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數974.15萬元,其中:一般公共預算撥款974.15萬元;收入比2025年減少1298.27萬元,主要是一般公共預算撥款減少1298.27萬元。
按照我區預算管理要求,結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2025年結轉并編制到2026年預算的資金472.6萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數974.15萬元,按支出功能分類,包括社會保障和就業支出80.34萬元,衛生健康支出20.03萬元,交通運輸支出856.03萬元,住房保障支出17.75萬元;支出比2025年減少1298.27萬元,主要是基本支出減少21.66萬元,項目支出減少1276.61萬元。
三、財政撥款情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入974.15萬元,一般公共預算財政撥款支出974.15萬元,比2025年減少1298.27萬元。其中:基本支出429.76萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2025年減少21.66萬元,主要原因是2025年初預算在職人員22人,本年預算19人,人員工資福利及社會保險繳費等預算減少;項目支出544.39萬元,主要用于對客運企業費用補貼、智慧公交系統運行、梁平南站安保協勤等重點工作,比2025年減少1276.61萬元,主要原因是對客運企業費用補貼減少。
2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算6.7萬元,比2025年減少0.2萬元。其中:公務接待費0.9萬元,比2025年減少0.1萬元,主要原因是壓減開支,減少公務接待費;公務用車運行維護費5.8萬元,比2025年減少0.1萬元,主要原因是持續嚴控公車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。我單位未編制政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款544.39萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛2輛,其中應急保障用車2輛。
(五)委托業務費情況。2026年我單位無委托業務費。
六、專業性名詞解釋
(以下為常見專業名詞解釋,單位應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款。單位根據以前年度預算安排、項目需求等情況合理預計。。
(二)上年結轉結余資金:包括財政撥款結轉、財政撥款結余、財政專戶管理資金結轉結余和單位資金結轉結余。財政撥款結轉是指項目實施周期內,年度預算執行結束時,預算未全部執行或因故未執行,下年需要按照原用途繼續使用的財政撥款資金。財政撥款結余是指當年預算工作目標已完成,或者因故終止,當年剩余的財政撥款資金。財政專戶管理資金結轉結余、單位資金結轉結余是指年度預算執行結束時,當年實際剩余的財政專戶資金、單位資金。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(七)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(八)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
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單位預算公開聯系人:田雅麗 ??聯系方式:13983539629