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索引號 11500228008652361T/2024-00123 發(fā)文字號
主題分類 財政 體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)非稅收入征收中心2023年度決算公開說明
成文日期 2024-09-30 發(fā)布日期 2024-09-30
索引號 11500228008652361T/2024-00123
發(fā)文字號
主題分類 財政
體裁分類 財政預(yù)算、決算
發(fā)布機構(gòu) 梁平區(qū)財政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)非稅收入征收中心2023年度決算公開說明
成文日期 2024-09-30
發(fā)布日期 2024-09-30

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)政府非稅收入征收的具體工作。

2.編制全區(qū)年度非稅收入計劃,組織各種非稅收入入庫。

3.負(fù)責(zé)財政票據(jù)的領(lǐng)購、發(fā)放、登記、核銷管理。

4.參與行政性收費立項及收費標(biāo)準(zhǔn)的制定;擬定非稅收入和政府性基金管理制度。

5.負(fù)責(zé)重慶市財政票據(jù)電子化暨非稅收入收繳管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與維護(hù),協(xié)調(diào)執(zhí)收單位與銀行有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的相關(guān)事宜。

6.負(fù)責(zé)管理彩票資金。

7.承辦上級交辦的其他工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市梁平區(qū)非稅收入征收中心,為隸屬于重慶市梁平區(qū)財政局的公益一類財政全額預(yù)算事業(yè)單位,按正科級管理。核定事業(yè)編制 4 名,現(xiàn)實有 3人。設(shè)主任 1 名,副主任 1 名。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計65.2萬元,支出總計65.2萬元。收支較上年決算數(shù)增加11.32萬元,增長21.0%,主要原因:一是本單位是財政局下屬2級單位,部分財政資金統(tǒng)籌使用,本年度有人員下鄉(xiāng)導(dǎo)致公用經(jīng)費增加;二是社保調(diào)標(biāo),工資調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

2.收入情況。2023年度收入合計65.2萬元,較上年決算數(shù)增加11.32萬元,增長21.0%,主要原因是本單位是財政局下屬的2級單位,部分公用經(jīng)費統(tǒng)籌使用,下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費支出;社保調(diào)標(biāo)、人員調(diào)資增加了人員經(jīng)費支出。其中:財政撥款收入65.2萬元,占100.0%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計65.2萬元,較上年決算數(shù)增加11.32萬元,增長21.0%,主要原因是本單位是財政局下屬的2級單位,部分公用經(jīng)費統(tǒng)籌使用,下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費支出;社保調(diào)標(biāo)、人員調(diào)資增加了人員經(jīng)費支出。其中:基本支出65.2萬元,占100.0%;項目支出0萬元,占0.0%;經(jīng)營支出0萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是財政實行零結(jié)轉(zhuǎn)制度。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計65.2萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加11.32萬元,增長21.0%。主要原因是本單位是財政局下屬的2級單位,部分公用經(jīng)費統(tǒng)籌使用,下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費支出;社保調(diào)標(biāo)、人員調(diào)資增加了人員經(jīng)費支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入65.2萬元,較上年決算數(shù)增加11.32萬元,增長21.0%。主要原因是本單位是財政局下屬的2級單位,部分公用經(jīng)費統(tǒng)籌使用,下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費支出;社保調(diào)標(biāo)、人員調(diào)資增加了人員經(jīng)費支出。較年初預(yù)算數(shù)增加10.74萬元,增長19.7%。主要原因是政策性調(diào)資以及人員級別晉升導(dǎo)致工資津貼社保繳費及公積金基數(shù)增加此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出65.2萬元,較上年決算數(shù)增加11.32萬元,增長21.0%。主要原因是本單位是財政局下屬的2級單位,部分公用經(jīng)費統(tǒng)籌使用,下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費支出;社保調(diào)標(biāo)、人員調(diào)資增加了人員經(jīng)費支出。較年初預(yù)算數(shù)增加10.74萬元,增長19.7%。主要原因是政策性調(diào)資以及人員級別晉升導(dǎo)致工資津貼社保繳費及公積金基數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是財政實行零結(jié)轉(zhuǎn)制度。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務(wù)支出51.4萬元,占78.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.98萬元,增長15.7%,主要原因是基本支出政策性增支。

(2)社會保障與就業(yè)支出9.79萬元,占15.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.75萬元,增長94.3%,主要原因是基本支出政策性增支、各項保險基數(shù)增大。

(3)衛(wèi)生健康支出2.47萬元,占3.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降0.4%,主要原因是醫(yī)保基數(shù)政策性調(diào)減。

(4)住房保障支出1.54萬元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬元,下降38.9%,主要原因是抵扣以前年度應(yīng)該扣除的多繳的住房公積金,減少了住房公積金基數(shù)。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出65.2萬元。其中:人員經(jīng)費59.96萬元,較上年決算數(shù)增加9.63萬元,增長19.1%,主要原因是社保基數(shù)調(diào)標(biāo),工資調(diào)資增加了支出,人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤費、生活補助、住房公積金等。公用經(jīng)費5.24萬元,較上年決算數(shù)增加1.69萬元,增長47.6%,主要原因是本單位是財政局下屬2級單位,部分公用經(jīng)費統(tǒng)籌使用,下鄉(xiāng)增加了公用經(jīng)費支出,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位 2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位 2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加了0萬元,增長了0.0%,主要原因是2023年度本單位未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是2023年度本單位未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0萬元, 主要是無因公出國(境)情況。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是無因公出國(境)情況。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是無因公出國(境)情況。
??? 公務(wù)車購置費0萬元,主要是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本年度未購置公務(wù)用車。

公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元,主要是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位本年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費支出。

公務(wù)接待費0萬元,主要是本單位未安排公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位未安排公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位未安排公務(wù)接待。

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生會議費支出。

本年度培訓(xùn)費支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是本單位2023年度未發(fā)生培訓(xùn)費支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

本單位 2023 年度無績效評價的項目。

(二)單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

(二)財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

決算公開聯(lián)系人:洪玲玲 023-53366589



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