| 索引號(hào) | 11500228008652361T/2021-00221 | 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心2020年度部門決算情況說(shuō)明 | ||
| 成文日期 | 2021-09-26 | 發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
| 索引號(hào) | 11500228008652361T/2021-00221 |
| 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 |
| 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心2020年度部門決算情況說(shuō)明 |
| 成文日期 | 2021-09-26 |
| 發(fā)布日期 | 2021-09-30 |
部門基本情況
1、職能職責(zé)。單位現(xiàn)行的職能職責(zé):為全區(qū)體育事業(yè)產(chǎn)業(yè)提供服務(wù)保障,協(xié)助推行全民健身計(jì)劃,指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng),配合實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)和開展國(guó)民體質(zhì)建設(shè)等服務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心單位內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)科室,分別是綜合科、場(chǎng)館管理科、產(chǎn)業(yè)科、群體科、競(jìng)訓(xùn)科。
3、單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括梁平區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1,558.03萬(wàn)元,支出總計(jì)1,558.03萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加779.64萬(wàn)元、 增長(zhǎng)100.2%,主要原因是體彩公益金預(yù)算增加400多萬(wàn),體育場(chǎng)地建設(shè)資金增加。
2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,508.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加730.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.8%,主要原因是體彩公益金預(yù)算增加400多萬(wàn),體育場(chǎng)地建設(shè)資金增加。其中:財(cái)政撥款收入1,508.47萬(wàn)元,占100.0%;此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.56萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1,558.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加829.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.8%,主要原因是體彩公益金預(yù)算增加400多萬(wàn),體育場(chǎng)地建設(shè)資金增加。其中:基本支出 144.06萬(wàn)元,占9.2%;項(xiàng)目支出1,413.97萬(wàn)元,占90.8%;
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少49.56萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)群眾體育活動(dòng)資金,2020年無(wú)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,558.03萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加779.64萬(wàn) 元,增長(zhǎng)100.2%。主要原因是體彩公益金預(yù)算增加400多萬(wàn),體育場(chǎng)地建設(shè)資金增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入942.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加335.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.4%。主要原因是五人制足球場(chǎng)建設(shè)增加支出。較年初預(yù)算數(shù) 增加275.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.4%。主要原因是五人制足球場(chǎng)建設(shè)增加支出。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.56萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出991.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加434.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.1%。主要原因是五人制足球場(chǎng)建設(shè)增加支出。較年初預(yù)算數(shù)增加325.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.8%。主要原因是五人制足球場(chǎng)建設(shè)增加支出,年初未做預(yù)算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少49.56萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)群眾體育活動(dòng)資金,2020年無(wú)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.37萬(wàn)元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬(wàn) 元,下降31.5%,主要原因是實(shí)際支出較年初預(yù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)降低。
(2)文化旅游體育與傳媒支出959.29萬(wàn)元,占96.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加326.60萬(wàn) 元,增長(zhǎng)51.6%,主要原因是群眾體育活動(dòng)增加,因無(wú)法估計(jì)全年具體要開展的活動(dòng),姑年初未做預(yù)算。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出17.38萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬(wàn) 元,增長(zhǎng)5.2%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金等繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所提高。
(4)衛(wèi)生健康支出7.63萬(wàn)元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬(wàn) 元,下降12.3%,主要原因是醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)較年初有所降低。
(5)住房保障支出6.96萬(wàn)元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.02萬(wàn) 元,下降12.8%,主要原因是單位人員調(diào)動(dòng)減少預(yù)算。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出144.06萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)134.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.63萬(wàn) 元,增長(zhǎng)14.1%,主要原因是職工正常晉升工資標(biāo)準(zhǔn)有所提高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)保、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)9.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.87萬(wàn)元,下降28.8%,主要原因是填表時(shí)部分資金填入項(xiàng)目支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入566.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加394.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)229.3%,主要原因2019年是體彩銷售額度增加,區(qū)縣分層預(yù)算增加。本年支出566.41萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加394.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)229.3%,主要原因是給鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及城區(qū)部分地區(qū)配送體育器材、維修建設(shè)體育健身場(chǎng)地。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.56萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元,下降2.5%,主要原因是厲行節(jié)約。 較上年支出數(shù)增加1.11萬(wàn) 元,增長(zhǎng)246.7%,主要原因是今年接待次數(shù)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位未發(fā)生出國(guó)(靖)費(fèi)用。較上年支出數(shù) 增加0萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位未發(fā)生出國(guó)(境)費(fèi)用,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0.0%, 主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車,與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%, 主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)車維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù) 增加0萬(wàn) 元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本單位沒(méi)有公務(wù)車維護(hù)費(fèi),與年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)一致。
公務(wù)接待費(fèi)1.56萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)以及其他區(qū)縣相關(guān)部門的來(lái)訪。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn) 元,下降2.5%,主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù) 增加1.11萬(wàn) 元,增長(zhǎng)246.7%,主要原因是接待次數(shù)較上年增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次198人,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)78.79元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
本 年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是疫情原因,沒(méi)有組織會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.34萬(wàn)元,下降37.4%,主要原因是疫情關(guān)系,培訓(xùn)次數(shù)減少。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2020年度本部門政府采購(gòu)支出總額538.87萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出514.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出24.82萬(wàn)元。。主要用于采購(gòu)體育器材體育維修服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元, 占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0.0%。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)部門整體和10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)10項(xiàng),涉及資金1413.97萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,從資金投入情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)2020年我中心項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià),2020年度部門整體和10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),等次為優(yōu)秀,達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
梁平區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心2020年整體績(jī)效自評(píng)表
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主管 部門 |
梁平區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心 |
財(cái)務(wù) 科室 |
|
自評(píng)總分(分) |
98 | ||||||||
|
部門 聯(lián)系人 |
李明珠 |
聯(lián)系電話 |
15023308625 | ||||||||||
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部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬(wàn)元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
|
942.06 |
942.06 |
942.06 |
100 |
10 |
100 | ||||||||
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
|
大力推進(jìn)群眾體育,加強(qiáng)競(jìng)技體育備戰(zhàn)攻關(guān),加快推進(jìn)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)了全區(qū)體育事業(yè)又好又快發(fā)展 |
因疫情影響,調(diào)整旅游收入增長(zhǎng)率為5%,入境旅游人數(shù)增長(zhǎng)3%;區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心變更為獨(dú)立的一級(jí)預(yù)算單位,執(zhí)行、績(jī)效全部調(diào)整。 |
1.體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善 2.群眾體育賽事活動(dòng)精彩紛呈 3.競(jìng)技體育穩(wěn)步上升勢(shì)態(tài)良好 4.深化體育惠民促進(jìn)全民健身 5.體育產(chǎn)業(yè)不斷向上向好發(fā)展。 | |||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||
|
組織開展全區(qū)性全民健身活動(dòng) |
場(chǎng)次 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
15 |
調(diào)整 |
16 |
20.00% |
15 |
15 |
是 | ||||
|
|
享受免費(fèi)低收費(fèi)開放體育場(chǎng)館受益總?cè)舜?/span> |
人次 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
180000 |
調(diào)整 |
200000 |
17.00% |
15 |
15 |
是 | |||
|
|
組織開展青少年體育賽事活動(dòng) |
次 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
15 |
調(diào)整 |
17 |
15.00% |
15 |
15 |
否 | |||
|
|
重慶市梁平區(qū)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模 |
億元 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
1.5 |
調(diào)整 |
1.9 |
18.00% |
15 |
15 |
否 | |||
|
|
重慶市梁平區(qū)體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模增加值 |
億元 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
0.4 |
調(diào)整 |
0.5 |
15.00% |
15 |
15 |
否 | |||
|
|
全區(qū)人均體育場(chǎng)地面積 |
平方米 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
1.2 |
調(diào)整 |
1.3 |
15.00% |
15 |
15 |
否 | |||
|
說(shuō)明 |
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
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項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||
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轉(zhuǎn)移支付名稱 |
東門體育館免費(fèi)開放 |
自評(píng)總分 |
100 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
重慶市梁平區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心 |
聯(lián)系人 |
15023308625 | ||||
|
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||
|
192 |
207 |
207 |
100% |
10 | |||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
|
發(fā)揮我區(qū)體育場(chǎng)底設(shè)施資源潛力,進(jìn)一步滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的建設(shè)需求,對(duì)我區(qū)東門體育館和游泳館實(shí)現(xiàn)免費(fèi)低收費(fèi)開放,每周免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于35小時(shí),全年免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于330天,全年免費(fèi)開放接待人次不少于5萬(wàn)人次 |
發(fā)揮我區(qū)體育場(chǎng)底設(shè)施資源潛力,進(jìn)一步滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的建設(shè)需求,對(duì)我區(qū)東門體育館和游泳館實(shí)現(xiàn)免費(fèi)低收費(fèi)開放,每周免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于35小時(shí),全年免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于330天,全年免費(fèi)開放接待人次不少于5萬(wàn)人次 | ||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù) |
權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
|
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo) |
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每周免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于35小時(shí),全年免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于330天,全年免費(fèi)開放接待人次不少于5萬(wàn)人次 |
每周免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于35小時(shí),全年免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于330天,全年免費(fèi)開放接待人次不少于5萬(wàn)人次 |
100% |
22.5 |
22.5 | |
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質(zhì)量指標(biāo) |
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為人民群眾提供一個(gè)安全舒適的健身場(chǎng)所 |
為人民群眾提供一個(gè)安全舒適的健身場(chǎng)所 |
100% |
22.5 |
22.5 | |
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效益指標(biāo) |
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滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的健身需求 |
滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的健身需求, |
100% |
22.5 |
22.5 | |
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滿意度指標(biāo) |
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99% |
99% |
100% |
22.5 |
22.5 | |
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未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
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東門體育館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
(一)區(qū)級(jí)資金安排207萬(wàn)元、區(qū)級(jí)資金安排207萬(wàn)元、分解下達(dá)預(yù)算207萬(wàn)元。
(二)績(jī)效年初目標(biāo):發(fā)揮我區(qū)體育場(chǎng)底設(shè)施資源潛力,進(jìn)一步滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的建設(shè)需求,對(duì)我區(qū)東門體育館和游泳館實(shí)現(xiàn)免費(fèi)低收費(fèi)開放,每周免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于35小時(shí),全年免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于330天,全年免費(fèi)開放接待人次不少于5萬(wàn)人次。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
2020年區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心東門體育館免費(fèi)開放項(xiàng)目資金207萬(wàn)元,截止2020年12月31日,重慶市梁平區(qū)財(cái)政局撥付207萬(wàn)元,資金到位率100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
全年執(zhí)行數(shù)207萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
本中心項(xiàng)目資金管理均嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行,專款專用。對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)通過(guò)的項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案,具體組織項(xiàng)目實(shí)施。財(cái)務(wù)室按照財(cái)務(wù)、預(yù)算管理制度,對(duì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的實(shí)施、付款等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和監(jiān)督
(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo):每周免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于35小時(shí),全年免費(fèi)低收費(fèi)開放時(shí)間不少于330天,全年免費(fèi)開放接待人次不少于5萬(wàn)人次,完成年度指標(biāo)值,完成比例為100%。
2.質(zhì)量指標(biāo):為人民群眾提供一個(gè)安全舒適的健身場(chǎng)所,完成年度指標(biāo)值,完成比例為100%。
3.效益指標(biāo):滿足廣大人民群眾日益增長(zhǎng)的健身需求,完成年度指標(biāo)值,完成比例為100%。
4.滿意度指標(biāo):我們對(duì)100位社會(huì)公眾進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查,滿意率達(dá)到99%,績(jī)效指標(biāo)完成情況為優(yōu)。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作小組按照項(xiàng)目評(píng)價(jià)相關(guān)文件,從資金投入情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)2020年我中心項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià),2020年度東門體育館免費(fèi)開放綜合評(píng)價(jià)總分為100分,等次為優(yōu)秀,達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
重慶市梁平區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心
2021年5月20日
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位我重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53238342
體育中心2020年度區(qū)級(jí)部門決算公開表.xlsx