| 索引號(hào) | 11500228008652361T/2026-00060 | 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心 2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發(fā)布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號(hào) | 11500228008652361T/2026-00060 |
| 發(fā)文字號(hào) | |
| 主題分類 | 財(cái)政 |
| 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心 2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發(fā)布日期 | 2026-02-28 |
重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心
2026年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心是共青團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)的下屬正科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)包括:加強(qiáng)青少年思想品德教育;舉辦科技實(shí)踐、文體藝術(shù)、社會(huì)實(shí)踐等培訓(xùn);開展青少年興趣愛好、少先隊(duì)等公益性活動(dòng);負(fù)責(zé)全區(qū)青少年新聞宣傳工作;做好青少年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)、青少年合法權(quán)益維護(hù)等工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心是共青團(tuán)重慶市梁平區(qū)委員會(huì)的下屬正科級(jí)事業(yè)單位,全額事業(yè)編制5名,現(xiàn)有在編工作人員3名。其中負(fù)責(zé)人1名,工作人員2名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)660.46萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款620.48萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金 0萬(wàn)元,事業(yè)收入資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入資金0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入資金0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入資金0萬(wàn)元,其他收入資金 0?萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算撥款39.98萬(wàn)元;收入比2025年減少605.66萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少214.54萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款減少391.12萬(wàn)元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)660.46萬(wàn)元,按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出605.32萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出8.84萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出3.24萬(wàn)元,住房保障支出3.08萬(wàn)元,其他支出(政府性基金)39.98萬(wàn)元;支出比2025年減少605.66萬(wàn)元,主要是基本支出減少14.54萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少160.02萬(wàn)元,主要原因是運(yùn)行費(fèi)用和校外教育費(fèi)用支出減少。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入620.48萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出620.48萬(wàn)元,比2025年減少214.54萬(wàn)元。其中:基本支出66.48萬(wàn)元,主要用于保障梁平區(qū)青少年活動(dòng)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2025年減少14.54萬(wàn)元,主要原因是人員減少,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;項(xiàng)目支出554萬(wàn)元,比2025年減少160.02萬(wàn)元,主要原因是?按照財(cái)政預(yù)算管理要求,從嚴(yán)從緊編制項(xiàng)目預(yù)算,合理核減項(xiàng)目支出。
2026年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算撥款收入39.98萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算支出39.98萬(wàn)元,比2025年減少391.12萬(wàn)元,主要原因是2026年無(wú)新增政府性基金預(yù)算撥款,2025年未使用完的校外活動(dòng)場(chǎng)所改建撥付的市級(jí)資金39.98萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2025年減少0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2025年減少0萬(wàn)元/與上年持平,主要原因是沒有產(chǎn)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2025年減少0萬(wàn)元/與上年持平,主要原因是厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi),繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元,比2025年增加0萬(wàn)元/與上年持平,主要原因是我單位厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi),繼續(xù)從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,我單位無(wú)公務(wù)車輛;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2025年增加0萬(wàn)元,主要原因是當(dāng)年沒安排公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中其他收入政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款554萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
(五)委托業(yè)務(wù)費(fèi)情況。2026年委托業(yè)務(wù)費(fèi)涉及財(cái)撥資金0萬(wàn)元。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人:楊志敏?????聯(lián)系方式:15730270036
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