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索引號(hào) 11500228008652361T/2020-00323 發(fā)文字號(hào)
主題分類 財(cái)政 體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財(cái)政局 有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度部門決算情況說明
成文日期 2020-09-30 發(fā)布日期 2020-09-30
索引號(hào) 11500228008652361T/2020-00323
發(fā)文字號(hào)
主題分類 財(cái)政
體裁分類 財(cái)政預(yù)算、決算
發(fā)布機(jī)構(gòu) 梁平區(qū)財(cái)政局
有效性
標(biāo)題 重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度部門決算情況說明
成文日期 2020-09-30
發(fā)布日期 2020-09-30


一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)。圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作發(fā)揮主流媒體的輿論陣地作用。編輯出版《梁平報(bào)》等傳統(tǒng)媒體,編輯發(fā)送梁平微發(fā)布、家在梁平APP、梁平手機(jī)報(bào)等新媒體,推進(jìn)媒體融合發(fā)展。抓好全區(qū)網(wǎng)絡(luò)宣傳、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測、網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急處置、網(wǎng)絡(luò)生態(tài)綜合治理、網(wǎng)評(píng)隊(duì)伍建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全與技術(shù)工作。

)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé),重慶市梁平區(qū)新聞中心共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

辦公室編輯部記者部、廣告部、新媒體部通聯(lián)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急管理科、網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管科、網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)科、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)安全科。核定重慶市梁平區(qū)新聞中心事業(yè)編制33名。設(shè)主任1名、副主任3。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名。

)單位構(gòu)成。

重慶市梁平區(qū)新聞中心(掛重慶市梁平區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息中心牌子)為隸屬于中共重慶市梁平區(qū)委宣傳部的公益一類財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位,按正處級(jí)管理。

(四)機(jī)構(gòu)改革情況。

本部門不涉及2019黨和國家機(jī)構(gòu)改革。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。本部門2019年度收入總計(jì)1041.8萬元,支出總計(jì)1041.8萬元。收支較上年決算數(shù)減少307.47萬元,下降22.8%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。

2.收入情況。本部門2019年度收入合計(jì)1041.75萬元,較上年決算數(shù)減少305萬元,減少22.7%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。其中:財(cái)政撥款收入1041.75萬元,占100.0%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬元。

3.支出情況。本部門2019年度支出合計(jì)1041.8,較上年決算數(shù)減少307.42萬元,減少22.8%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。其中:基本支出729.8萬元,占70.1%;項(xiàng)目支出312萬元,占30.0%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2019年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較上年決算數(shù)減少0.05萬元,主要原因是財(cái)政實(shí)行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn),年末指標(biāo)未使用部分財(cái)政全部收回。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1041.8萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少307.47萬元,下降22.8%。主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1041.75萬元,較上年決算數(shù)減少305萬元,減少22.7%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加52.18萬元,增長5.3%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.5萬元。

2.支出情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1041.8萬元,較上年決算數(shù)減少307.42萬元,下降22.8%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款數(shù)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加52.23萬元,增長5.3%,主要原因是主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

本部門2019年度年末一般公共預(yù)算無財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較上年決算數(shù)減少0.05萬元,下降100.0%主要原因是財(cái)政實(shí)行部門預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn),年末指標(biāo)未使用部分財(cái)政全部收回。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出1.24萬元,占0.1%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

2)文化旅游體育與傳媒支出943.03萬元,占90.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加52.24萬元,增長5.9%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

3)社會(huì)保障與就業(yè)支出53.25萬元,占5.1%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

4)衛(wèi)生健康支出22.24萬元,占2.1%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

5)住房保障支出22.04萬元,占2.1%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出729.8萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)666.43萬元,較上年決算數(shù)增加276.32萬元,增長70.8%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)63.37萬元,較上年決算數(shù)減少16.4萬元,下降20.6%,主要原因嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.82萬元,下降23.4%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的使用。較上年支出數(shù)減少2.35萬元,下降46.7%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的使用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,主要原因是無因公出國(境)情況。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是近兩年均未產(chǎn)生因公出國(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是暫無購置車輛需求。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是沒有購置車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元,下降10.7%,主要原因是嚴(yán)格公車管理。較上年支出數(shù)減少2.2萬元,下降45.1%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,下降100.0%。較上年支出數(shù)減少0.15萬元,下降100.0%,嚴(yán)格控制接待開支。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2019年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.68萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。

20191231日,本部門共有車輛1輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(三)政府采購支出情況說明。

2019年度本單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。 ??????

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我中心對(duì)2019年度梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金312萬元。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為312萬元,執(zhí)行數(shù)為312萬元,完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果:均較好的完成梁平報(bào)出版發(fā)行。


項(xiàng)目資金績效目標(biāo)自評(píng)表

轉(zhuǎn)移支付名稱

梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)

自評(píng)總分
(分)

98

業(yè)務(wù)主管部門

重慶市梁平區(qū)新聞中心

聯(lián)系人
及電話

謝有鋒18323627688

項(xiàng)目資金(萬元)

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

執(zhí)行率
%)

執(zhí)行率得分
(分)

312

312

312

100.0%

10

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

確保梁平報(bào)正常出版發(fā)行

梁平報(bào)正常出版發(fā)行

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計(jì)量單位

年度指標(biāo)值

全年完成值

得分系數(shù)
%)

權(quán)重
(分)

指標(biāo)得分
(分)

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

260

260

100.0%

18

18

時(shí)效指標(biāo)

每天按時(shí)出刊

基本達(dá)到每天按進(jìn)出刊

95.0%

18

17

質(zhì)量指標(biāo)

保證報(bào)紙印刷質(zhì)量

印刷質(zhì)量完好

100.0%

18

18

社會(huì)效益指標(biāo)

按時(shí)出刊,按時(shí)投遞,保證市民讀報(bào)

按時(shí)出刊,按時(shí)投遞,偶爾有因車輛耽誤投遞時(shí)間

95.0%

18

17

滿意度指標(biāo)

準(zhǔn)確傳達(dá)區(qū)委區(qū)政府聲音,群眾滿意

準(zhǔn)確傳達(dá)區(qū)委區(qū)政府聲音,群眾滿意

100.0%

18

18

未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說明

2.績效自評(píng)報(bào)告

重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效自評(píng)報(bào)告(詳見附件

(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位2019年未開展以部門為主體的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40.0%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-53224153

附件:重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效自評(píng)報(bào)告


附件

重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度梁平報(bào)

出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金績效自評(píng)報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi),預(yù)算資金312萬元,全年執(zhí)行使用資金312萬元。執(zhí)行率100.0%,執(zhí)行率得分10分,與年初設(shè)定目標(biāo)一致,全年目標(biāo)總量完成情況較好。

二、績效目標(biāo)完成情況。

(一)資金投入情況

2019年梁平報(bào)出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金312萬,截止20191231日,該項(xiàng)目資金到位312萬,項(xiàng)目資金執(zhí)行312萬,資金到位率100.0%,執(zhí)行率100.0%。

項(xiàng)目資金按照年初預(yù)算,按季度申請(qǐng)劃撥,項(xiàng)目資金執(zhí)行按月核算并結(jié)算,項(xiàng)目資金的使用按財(cái)務(wù)要求管理,建立健全財(cái)務(wù)審批制度。

(二)績效目標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

《梁平日?qǐng)?bào)》印量每期20000份,周一至周五出版。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

媒體采寫編輯出版保質(zhì)保量完成

全年無印刷差錯(cuò)

印刷質(zhì)量完好

市民閱讀反響較好。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步的改進(jìn)措施

無。

四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

1.利用項(xiàng)目績效自評(píng),促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和效益觀念,提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。

2.積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。

3.該績效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告可用于相關(guān)公開需要工作。

附件2重慶市梁平區(qū)新聞中心2019年度部門決算公開.xlsx


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