| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00045 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財(cái)政 | 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 區(qū)委編辦(本級)2026年單位預(yù)算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2026-02-28 | 發(fā)布日期 | 2026-02-28 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2026-00045 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財(cái)政 |
| 體裁分類 | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 梁平區(qū)財(cái)政局 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 區(qū)委編辦(本級)2026年單位預(yù)算情況說明 |
| 成文日期 | 2026-02-28 |
| 發(fā)布日期 | 2026-02-28 |
區(qū)委編辦(本級)2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行中央、國務(wù)院和重慶市關(guān)于機(jī)構(gòu)編制方面的法規(guī)、規(guī)章和政策,研究擬定全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理辦法并組織實(shí)施,統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機(jī)關(guān),區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)及各級各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.研究草擬全區(qū)行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革的總體方案和專題方案,審核區(qū)級機(jī)關(guān)各部門定職能、定機(jī)構(gòu)、定編制的“三定”規(guī)定,按程序上報(bào)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3.協(xié)調(diào)區(qū)委各部委、區(qū)政府各部門的職能配置與調(diào)整,協(xié)調(diào)各部門之間的職責(zé)分工和各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)之間的事權(quán)劃分。
4.審核全區(qū)各級黨政群機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù),按程序上報(bào)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)起草區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和文件。
6.研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案及其配套的有關(guān)政策;審核全區(qū)事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。
7.負(fù)責(zé)起草、擬定、審核區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會上報(bào)、下發(fā)的各類文件和機(jī)構(gòu)編制事宜。
8.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策、法規(guī)的情況以及“三定”規(guī)定的落實(shí)情況。
????9.負(fù)責(zé)對全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位履行職責(zé)情況及機(jī)構(gòu)編制有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)研評估。
10.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制實(shí)名制管理和統(tǒng)計(jì)信息工作;負(fù)責(zé)財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資工作中人員編制審核。
11.負(fù)責(zé)管理全區(qū)事業(yè)單位登記、年度報(bào)告公開工作。
12.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、群團(tuán)、事業(yè)單位統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證及管理。
13.完成區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)委編委及市委編辦交辦的其它工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門本級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),規(guī)范簡稱依次為:綜合科、督查科、事業(yè)單位登記管理科。無下設(shè)二級預(yù)算單位。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)225.57萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款225.57萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,事業(yè)收入資金0萬元,上級補(bǔ)助收入資金0萬元,附屬單位上繳收入資金0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入資金0萬元,其他收入資金0萬元0;收入比2025年減少27.93萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少27.93萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)225.57萬元,按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出170.25萬元,社會保障和就業(yè)支出30.7萬元,衛(wèi)生健康支出11.19萬元,住房保障支出13.44萬元;支出比2025年減少27.93萬元,主要是基本支出減少6.93萬元,項(xiàng)目支出減少21萬元。
三、財(cái)政撥款情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入225.57萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出225.57萬元,比2025年減少27.93萬元。其中:基本支出205.57萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、衛(wèi)生健康、住房保障、退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2025年減少6.93萬元,主要原因是人員工資基數(shù)降低;項(xiàng)目支出20萬元,主要用于機(jī)構(gòu)編制管理重點(diǎn)工作,比2025年減少21萬元,主要原因是嚴(yán)控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.5萬元,比2025年增加1.5萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年持平,主要原因是無因公出國(境)事項(xiàng);公務(wù)接待費(fèi)6萬元,比2025年增加4萬元,主要原因是保障市級部門檢查、區(qū)縣交流工作費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元,比2025年減少2.5萬元,主要原因是嚴(yán)控公車運(yùn)維費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是無公車購置需求。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.95萬元,比2025年增加7.44萬元,主要原因?yàn)槿藛T公用經(jīng)費(fèi)增加;主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 ?萬元:政府采購貨物預(yù)算0.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.3萬元:政府采購貨物預(yù)算0.3萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,共有車輛1輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。
(五)委托業(yè)務(wù)費(fèi)情況。2026年委托業(yè)務(wù)費(fèi)涉及財(cái)撥資金0萬元。
六、專業(yè)性名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。單位根據(jù)以前年度預(yù)算安排、項(xiàng)目需求等情況合理預(yù)計(jì)。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。單位根據(jù)教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)生人數(shù)等合理預(yù)計(jì)。
(三)事業(yè)收入(不含教育收費(fèi)):指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費(fèi)。單位根據(jù)本年度事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動計(jì)劃,結(jié)合上年度收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。單位結(jié)合上年度上級補(bǔ)助收入等情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。單位結(jié)合上年度附屬單位上繳收入等情況商附屬單位進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)本年度事業(yè)單位經(jīng)營活動計(jì)劃,結(jié)合上年度事業(yè)單位經(jīng)營收入規(guī)模、經(jīng)營狀況和市場行情等因素進(jìn)行預(yù)計(jì)。
(七)其他收入:指債務(wù)收入、投資收益等收入,單位根據(jù)情況合理預(yù)計(jì),全部編入預(yù)算。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金:包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款結(jié)余、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是指項(xiàng)目實(shí)施周期內(nèi),年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí),預(yù)算未全部執(zhí)行或因故未執(zhí)行,下年需要按照原用途繼續(xù)使用的財(cái)政撥款資金。財(cái)政撥款結(jié)余是指當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或者因故終止,當(dāng)年剩余的財(cái)政撥款資金。財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余是指年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)束時(shí),當(dāng)年實(shí)際剩余的財(cái)政專戶資金、單位資金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十三)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十四)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十五)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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